Page 86 - 2025-2029 Stratejik Plan
P. 86
DEVELİ BELEDİYESİ 2025-2029 STRATEJİK PLANLAMA
7.1.2 Ödeme emirleri ve hatırlatmaların yapılması
Alt Faaliyet/Performans 2025 2026 2027 2028 2029 Sorumlu
Göstergeleri birim
Ödeme Emirleri Gönderilmesi 500 500 500 500 500
(adet)
MALİYET 150 175 200 225 250 GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM MALİYET 75000 87500 10000 112500 125000
7.1.3 Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması
Alt Faaliyet/Performans Göstergeleri 2025 2026 2027 2028 2029 Sorumlu
birim
Ulusal ve Uluslararası Fonlardan 5 5 5 5 5
yararlanmak için Proje Hazırlanması (sayı) STRATEJİ VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
MALİYET 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
Yap-İşlet-Devret modelinin kullanımı 1 - 1 - 1
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
MALİYET Maliyeti bulunmamaktadır
TOPLAM MALİYET 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
7.1.4. Tahsilat yöntemlerinin geliştirilmesi
Alt 2025 2026 2027 2028 2029
Faaliyet/Performan Sor
s Göstergeleri uml
u
İnternet üzerinden %10 %12 %15 %20 %30 biri
(Bina, Arsa, Arazi) m
Tahsilat artış oranı*
Tahakkuk (Emlak) 50.000.000 60.000.000 TL 100.000.000 TL 120.000.000 130.000.000
Tahakkuk (Ç.T.V) TL 2.000.000 TL 3.000.000 TL TL TL GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tahakkuk (İlan- 1.500.000 TL 800.000 TL 1.000.000 TL 4.500.000 TL 6.000.000 TL
Reklam) 500.000 TL 1.500.000 TL 2.000.000 TL
*Bütçede öngörülen Vergi gelirlerinin (Bina, Arazi, Arsa) online olarak tahakkuku hedeflenmektedir
7.1.5. İşyerlerinin ruhsatlandırılması
Alt Faaliyet/Performans 2025 2026 2027 2028 2029 Sorumlu
Göstergeleri birim
Ruhsatsız İşyerlerinin Tespit 2 2 2 2 2
edilmesi (Denetim sayısı)
Ruhsatız iş yerlerin 4 4 4 4 4
ruhsatlandırılması (Denetim RUHSAT BİRİMİ
sayısı) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-
MALİYET Maliyeti bulunmamaktadır
*İşbu İş ve İşlemlerin Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz)
85

