Page 85 - 2025-2029 Stratejik Plan
P. 85
DEVELİ BELEDİYESİ 2025-2029 STRATEJİK PLANLAMA
5.3. İlçede Hizmetlerin Kamuya duyurulması
Alt Faaliyet/Performans 2025 2026 2027 2028 2029 Sorumlu
Göstergeleri birim
Bilgilendirme Toplantısı * * * 200.000 300.000
MALİYET 200.000 300.000
TOPLAM MALİYET 200.000 300.000 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
TL. TL.
6. Sağlık ve Esenlik Hizmetlerinin İyileştirilmesi
6.1. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak
yürütmek.
6.1.1. Gıda satışı yapan iş yeri denetimi
Alt Faaliyet/Performans 2025 2026 2027 2028 2029 Sorumlu
Göstergeleri birim
Market- Bakkal- Büfe 4 4 4 4 4
statüsündeki iş yerlerinin
denetimi (Yıllık)
Ekmek ve Pide Fırını 4 4 4 4 4
statüsündeki iş yerlerinin ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
denetimi (Yıllık)
Manav statüsündeki iş yerlerinin 2 2 2 2 2
denetimi (Yıllık)
Kasap statüsündeki iş yerlerinin 2 2 2 2 2
denetimi (Yıllık)
Şarküteri statüsündeki iş 2 2 2 2 2 VETERİNE R BİRİMİ
yerlerinin denetimi (Yıllık)
Ölçü ve Ayar Birimi
Ölçü ve Tartı Aletleri denetimi Etkin bir şekilde takip edilmektedir
*İşbu İş ve İşlemler Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz)
6.1.2 Cenaze Hizmetleri
Alt Faaliyet/Performans Sorumlu
Göstergeleri 2025 2026 2027 2028 2029 birim
Cenaze Defin Hizmetleri Devam eden faaliyet
150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00
MALİYET PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
7. Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi
7.1. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek.
7.1.1. Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması
Alt Faaliyet/Performans Sorumlu
Göstergeleri 2025 2026 2027 2028 2029 birim
Ulusal ve Uluslararası Fonlardan 3 3 3 3 3
yararlanmak için Proje STRATEJ İ GELİŞTİ RME MÜDÜRL ÜĞÜ
MALİYET 25.000 25.000 35.000 45.000 45.000
Hazırlanması (sayı)
Yap-İşlet-Devret modelinin - -
kullanımı 1 1 1
MALİYET Maliyeti bulunmamaktadır PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM MALİYET 25.000 25.000 35.000 45.000 45.000
84

