Page 107 - Develi Belediyesi 2025 Mali Yılı Performans Programı
P. 107

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

                                      FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
               İdare Adı                     Develi BELEDİYESİ
               Sorumlu Birim                 İnsan Kaynakları Müdürlüğü
               Performans Hedefi             Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi
               Faaliyet Adı                  Hizmet Alımı
               Sorumlu Harcama               İnsan Kaynakları Müdürlüğü
               Birimi veya Birimleri
               Açıklama:
               Ekonomik Kod                                                        2025
                  01    Personel Giderleri                                          0
                  02    SGK Devlet Primi Giderleri                                  0
                  03    Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            275.000 TL
                  04    Faiz Giderleri                                              0
                  05    Cari Transferler                                            0
                  06    Sermaye Giderleri                                           0
                  07    Sermaye Transferleri                                        0
                  08    Borç Verme                                                  0
               Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                    275.000 TL
                        Dönen Sermaye                                               0
                Bütçe   Dışı   Kaynak   Diğer Yurt İçi                              0
                                                                                    0
                        Yurt Dışı
               Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                    0
               Toplam Kaynak İhtiyacı                                          275.000 TL

                  E- İDARE PERFORMANS TABLOLARI
                  Develi Belediyemizin 2025 Mali yılı Performans Programında; 45 adet Performans Hedefi,
            söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 123 adet faaliyet/proje yer almaktadır.
                  Performans Programında yer alan 1119 adet faaliyet/proje için 180.700.000,00 TL faaliyet
            gideri, 369.300.000,00 TL genel yönetim gideri olmak üzere, Toplam 550.000.000,00 TL
            kullanılması planlanmaktadır.


                                                                  BÜTÇE İÇİ       BÜTÇE        TOPLAM
                                                                                   DIŞI
             Performan  Faaliye          Açıklama                          PAY        PA               PAY
              s Hedefi   t                                        TL              T   Y       TL
                                                                            %     L   %                 %
                             Hâlihazır haritaların yapılması           0       0   0    0          0       0
                             Develiye ait halihazır haritaların
               1.1.1.   1    güncellenmesi                             0       0                   0       0
                             Belediyemize yeni bağlanan mahallelerin
                        2                                              0       0   0    0          0       0
                             hâlihazır haritalarının yapılması
                             Plansız alanların jeolojik /jeoteknik etüt
                             raporlarının hazırlanması                 0       0   0    0          0
               1.1.2.
                        1    Belediyemize yeni bağlanan mahallelerde                0   0          0
                             zemin etütlerinin yapılması
                             Uygulama imar ve revizyon imar
                                                                 3.300.000   0,6000   0   0   3.300.000   0,6000
                             planlarının hazırlanması
                             Kent genelinde uygulama imar planlarının
                        1                                        1.500.000   0,2727   0   0   1.000.000   0,2727
               1.1.3.        revize edilmesi ve yapılması
                             Belediyemize yeni bağlanan mahallelerin
                        2                                        1.000.000   0,1818   0   0   1.000.000   0,1818
                             imar planlarının yapılması
                        3    Plan tadilatlarının yapılması        800.000   0,1455   0   0    500.000   0,1455



                                                                                                         103
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112