Page 102 - Slayt 1
P. 102
2016 YILI BİRİM BAZINDA GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM Bütçe Ödeneği Gerçekleşen % ORANI
639.100,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 604.788,76 1,4
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 257.945,00 214.574,55 0,5
DESTEK HİZMETLERİ MÜD. 2.894.015,00 2.564.979,55 6,04
FEN İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ 11.945.605,00 11.913.353,58 28,16
MALİ HİZMETLER MÜD. 14.098.620,00 13.560.125,42 31,95
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. 3.163.405,00 2.912.254,09 6,86
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.097.560,00 1.069.156,42 2,51
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 1.378.800,00 809.690,26 1,9
EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI MÜD. 2.603.060,00 2.407.624,88 5,67
STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 40.000,00 21.060,00 0,04
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.320.975,00 1.318.338,09 3,10
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 3.718.365,00 3.716.245,30 8,75
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.342.550,00 1.328.274,99 3,12
TOPLAM 44.500.000,00 42.440.465,89 100

